涂裝公司制程檢驗程序
1. 目的﹕
對制程過程產(chǎn)品質量實施控制﹐以確保產(chǎn)品質量符合客戶要求。借以提高制程能力,降低不良率及質量成本。
2. 范圍﹕
凡本公司供應客戶之產(chǎn)品,自領料生產(chǎn)到完成產(chǎn)品之制造過程。所有制程管制活動均屬之。
3. 定義﹕
3.1 首件檢驗﹕開機量產(chǎn)前對首件產(chǎn)品外觀﹑寸法等與樣品比對的過程。
3.2 末件檢查:停機/停線取后五模產(chǎn)品對外觀結構與樣品比對的過程。
4. 權責﹕
參見5.1流程圖
5.2 說明﹕
5.2.1 在開機/開線量產(chǎn)前﹐制程入庫需依據(jù)《質量基準書》及相關之檢測設備﹐與領班或線長共同確認首件。具體參見《首件檢驗說明書》。
5.2.2 制程品管在制程過程中對產(chǎn)品的控制主要通過巡回檢查完成。
5.2.2.1 制程品管在執(zhí)行巡回檢驗中﹐主要確保以下幾個方面的符合性
1. 確保投入素材的材質﹑色番與《質量基準書》相符合﹔
2. 作業(yè)條件是在受控條件表范圍內﹔
3. 成型作業(yè)員將水口與不良品區(qū)分放置﹔
4. 各部門按規(guī)定對機臺﹑工治具的保養(yǎng)進行點檢﹔
5. 量測設備是在有效控制范圍內﹔
6. 作業(yè)員正確地按SOP作業(yè)﹔
7. 制品票﹑包裝及數(shù)量的正確性﹔
8. IPQC還將對作業(yè)人員自檢出的不良品作品質確認﹔
5.2.2.2 信賴性測試。
制程品管依據(jù)各部品之《質量基準書》 ﹐對部品之色差﹑變形度﹑扭力﹑光澤度以及MFI等測試 ﹐具體操作方法見各設備操作說明書。 品管在相關報表中記錄所使用量具之編號。
5.2.2.3 產(chǎn)成品質量確認。
5.2.2.3.1 制程品管依據(jù)首件簽樣﹐以2H/次抽取1次﹐依SIP檢測標準檢驗。
5.2.2.3.2 制程品管在進行產(chǎn)成品抽檢時﹐必須配帶手套。
5.2.2.3.3 經(jīng)抽檢判定合格之部品 ﹐制程品管應在制品票右上角加蓋合格章 ﹐擺放整齊﹐并將檢驗結果記錄于《制程檢驗記錄表》。
5.2.2.3.4 當判定不合格時﹐制程品管在其外箱上掛NG單﹐由車間隔離至不合格品區(qū)
。具體參見《不合格品控制程序》﹐制程品管應將判定結果﹑NG單單號﹑處理方式以及處理不合格品后重新確認結果﹐記錄于《制程檢驗記錄表》。
5.2.3 當制程過程中使用之物料為特采品時﹐制程品管應監(jiān)督對其實施隔離作業(yè)或對其加嚴檢驗﹐并將此情形及其檢驗結果作好記錄。
5.2.4 《現(xiàn)場比對樣本記錄表》《成型首件/末件檢驗記錄表》由生產(chǎn)部門保存﹐《制程檢驗記錄表》經(jīng)品管主管確認后保存于品管﹐保存期限依《質量記錄保存期限一覽表》。
6. 末件檢查
6.1 末件檢查之標準系比對首件樣品,若模具將影響下批生產(chǎn)之時,需提出末件檢查記錄,交制造單位檢討。
6.2 制造單位與工程處針對末件檢查記錄檢討后,提出改善計劃與驗證,驗證下批生產(chǎn)質量模具狀況。
7.特記事項
7.1 當由尚未正式核可之品檢人員從事檢驗時,QC主管需指派資深品檢人員予以指導與結果再確認。
7.2 所有文件、質量記錄皆必需簽名以資負責,及主管復核。指導人員亦需在檢驗者旁附署。
8. 相關資料﹕
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1. 目的﹕
對制程過程產(chǎn)品質量實施控制﹐以確保產(chǎn)品質量符合客戶要求。借以提高制程能力,降低不良率及質量成本。
2. 范圍﹕
凡本公司供應客戶之產(chǎn)品,自領料生產(chǎn)到完成產(chǎn)品之制造過程。所有制程管制活動均屬之。
3. 定義﹕
3.1 首件檢驗﹕開機量產(chǎn)前對首件產(chǎn)品外觀﹑寸法等與樣品比對的過程。
3.2 末件檢查:停機/停線取后五模產(chǎn)品對外觀結構與樣品比對的過程。
4. 權責﹕
參見5.1流程圖
5.2 說明﹕
5.2.1 在開機/開線量產(chǎn)前﹐制程入庫需依據(jù)《質量基準書》及相關之檢測設備﹐與領班或線長共同確認首件。具體參見《首件檢驗說明書》。
5.2.2 制程品管在制程過程中對產(chǎn)品的控制主要通過巡回檢查完成。
5.2.2.1 制程品管在執(zhí)行巡回檢驗中﹐主要確保以下幾個方面的符合性
1. 確保投入素材的材質﹑色番與《質量基準書》相符合﹔
2. 作業(yè)條件是在受控條件表范圍內﹔
3. 成型作業(yè)員將水口與不良品區(qū)分放置﹔
4. 各部門按規(guī)定對機臺﹑工治具的保養(yǎng)進行點檢﹔
5. 量測設備是在有效控制范圍內﹔
6. 作業(yè)員正確地按SOP作業(yè)﹔
7. 制品票﹑包裝及數(shù)量的正確性﹔
8. IPQC還將對作業(yè)人員自檢出的不良品作品質確認﹔
5.2.2.2 信賴性測試。
制程品管依據(jù)各部品之《質量基準書》 ﹐對部品之色差﹑變形度﹑扭力﹑光澤度以及MFI等測試 ﹐具體操作方法見各設備操作說明書。 品管在相關報表中記錄所使用量具之編號。
5.2.2.3 產(chǎn)成品質量確認。
5.2.2.3.1 制程品管依據(jù)首件簽樣﹐以2H/次抽取1次﹐依SIP檢測標準檢驗。
5.2.2.3.2 制程品管在進行產(chǎn)成品抽檢時﹐必須配帶手套。
5.2.2.3.3 經(jīng)抽檢判定合格之部品 ﹐制程品管應在制品票右上角加蓋合格章 ﹐擺放整齊﹐并將檢驗結果記錄于《制程檢驗記錄表》。
5.2.2.3.4 當判定不合格時﹐制程品管在其外箱上掛NG單﹐由車間隔離至不合格品區(qū)
。具體參見《不合格品控制程序》﹐制程品管應將判定結果﹑NG單單號﹑處理方式以及處理不合格品后重新確認結果﹐記錄于《制程檢驗記錄表》。
5.2.3 當制程過程中使用之物料為特采品時﹐制程品管應監(jiān)督對其實施隔離作業(yè)或對其加嚴檢驗﹐并將此情形及其檢驗結果作好記錄。
5.2.4 《現(xiàn)場比對樣本記錄表》《成型首件/末件檢驗記錄表》由生產(chǎn)部門保存﹐《制程檢驗記錄表》經(jīng)品管主管確認后保存于品管﹐保存期限依《質量記錄保存期限一覽表》。
6. 末件檢查
6.1 末件檢查之標準系比對首件樣品,若模具將影響下批生產(chǎn)之時,需提出末件檢查記錄,交制造單位檢討。
6.2 制造單位與工程處針對末件檢查記錄檢討后,提出改善計劃與驗證,驗證下批生產(chǎn)質量模具狀況。
7.特記事項
7.1 當由尚未正式核可之品檢人員從事檢驗時,QC主管需指派資深品檢人員予以指導與結果再確認。
7.2 所有文件、質量記錄皆必需簽名以資負責,及主管復核。指導人員亦需在檢驗者旁附署。
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